近日,福建省内部审计协会下发了《关于表彰2020年至2022年全省内部审计先进集体及先进工作者的决定》,莆田市国投集团内审法务部荣获“全省内部审计先进集体”荣誉称号。
集团自设立内审法务部三年以来,集团高度重视内部审计工作,审计监督职能从“无”到“有”、从“有”到“强”,内审质量整体水平不断提升。
一是完善内控职能体系,夯实内审监督基础。集团建立健全内部审计机构,加强内部审计人员配备,相应出台了5项制度,推动集团内审工作制度化、规范化、程序化,以制度强化企业内部审计监督打好基础。
二是强化专业培训保障,推动业务学习常态化。内审人员注重加强自身学习,坚持工作实践与理论探讨相结合,努力提高自身素质。部门不仅联合集团财务部开展财务等知识学习会,而且分批次参与省内部审计协会举办6人次相关专题培训,让每个人都能成为一名持续学习者。
三是深入结合“点”与“面”,打造全覆盖内审体系。三年以来,集团内审法务部多次指导重要二级公司开展内审工作,其中内部控制管理审计32次,子公司法定代表人任期审计3次,混合所有制专项审计2次,合同专项审计2次。
四是做好内审成果应用,发挥审计价值最大化。集团内审工作以“发现问题、分析原因、纠正错误、加强管理”作为出发点和落脚点,突出“重发现,更重整改”,强化“通过问题整改,转化审计成果,有效促进管理提升”,克服“审计报告即结束”的观念,实现审计报告到问题整改的无缝衔接,做到应改尽改、动态整改、及时销号,不断提高问题整改质量。
国家及各省市国资委
本省设区市国资委
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